Blokeerimise põhjus on kliendi arve koostamise blokeerimine. Blokeerimise põhjuse saab määratleda vastavalt ärinõuetele. Pärast blokeerimise põhjuse loomist on see määratud vastavatele dokumenditüüpidele ja kasutatud dokumentide töötlemisel. Kliendi saab blokeerida ka kliendihalduris.
Kliendi blokeerimiseks on mitu põhjust, mõned põhjused on järgmised:
- Klient on ebaseaduslikus tegevuses osalemise tõttu mustas nimekirjas.
- Klient jättis makse maksmata.
Blokeerimine on kaheastmeline protsess -
- Blokeerimise põhjuse loomine
- Määra blokeerimise põhjus
Vaatame neid samme üksikasjalikult-
1. samm. Looge blokeerimise põhjus
Samm 1.1)
- Sisestage käsuväljale T-kood S_ALR_87007670.
- Klõpsake nuppu Vali.
Samm 1.2)
- Klõpsake uute kirjete nuppu.
Samm 1.3)
- Sisestage plokk ja arveldusploki kirjeldus.
- Klõpsake nuppu Salvesta.
Samm 1.4)
Klõpsake nuppu Salvesta .
Kuvatakse teade "Andmed on salvestatud".
2. samm. Määrake blokeerimise põhjus
Samm 2.1)
- Sisestage käsuväljale T-kood OVV4.
- Klõpsake uute kirjete nuppu.
Samm 2.2)
- Sisestage blokeerimiskood.
- Sisestage arvelduse tüüp.
- Salvestage kirje.
Samm 2.3)
Kuvatakse teade "Andmed salvestati".